Sintomas/Condição do Problema
Ao gerar faturamento, onde alguma remessa teve um valor avulso de desconto, quando a empresa utiliza o parâmetro "Valor Venda" configurado no cadastro de filial:
Estava ocorrendo a seguinte mensagem mesmo que o valor de desconto não ultrapassasse o valor da nota:
Valores avulsos de desconto não faturados por ultrapassarem o valor total da nota
Resolução
Corrigido processo para que na geração do faturamento, se existir valor avulso de desconto esse valor será descontado na fatura de concreto quando o parâmetro valor danfe for igual a 1 e o faturamento gerar 2 faturas, e para os demais casos onde existir apenas fatura de concreto ou de bomba separado, aplicar o valor de desconto e ocorrer a mensagem apenas nos casos em que realmente o valor de desconto ultrapassar o valor da nota.
Referências
Disponível a partir da Release TopCon versão 8.7.9b
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